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集团审计的职责是什么?

2024-08-22 14:00:27悟空动态

审计指的是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证和会计账簿、财务会计报告以及其他与财政财务收支有关的资料和资产,全面监督财政财务收入和支出以及有关经济活动的真实以及合法和效益的行为。而集团审计的含义就是指对集团财务报表进行的审计。那集团审计的职责是什么呢? 

1.集团审计他们需要做到的是全面地负责内控稽核部的各项工作,并且组织制订内控审计部的管理制度以及工作流程,确保各项工作都可以有序开展。

2.根据企业的发展战略和内控要求,拟定部门业务规划以及年度内控稽核工作计划并组织实施。

3.掌握内部控制的重要点,全面支持管理层分析集团及各分子公司的业务流程、财务和资产、内控制度建设和管理现状,之后对比一下它们之间的差距,确定一下所控制的要点,确定内控检查重点以及流程节点。

4.支持和配合各个部门的分、子公司起草各项内控制度及标准体系,不断地完善内控稽核的工作质量以及标准体系。

5.根据确定的业务流程以及控制要点、节点,及时设计出内控稽核团队的工作方法和要点以及节点;制定不同的工作程序、工作频率和报告模式。

6.计划并组织进行专项的一项稽核工作,对各个运营单位的流程执行的稽核、监督和检查工作并进行评估各运营单位执行公司标准表现。

7.组织并制定内控的培训计划,并组织协调集团各个部门以及各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价的具体报告。

8.结合审计监察的工作结果以及各个单位评价报告,形成进一步的分析报告并提出改善建议。

9.主要负责内控审计部的团队建设工作,包括员工培训以及绩效考核等,对部门的员工及下属部门进行进一步的工作指导以及监督,确保各个部门的工作都顺利开展。

而审计部负责人的岗位职责就是负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计的工作制度,需要负责组织并编制集团本部年度审计的工作计划;负责审计计划和项目的进一步实施和推进,以及负责审计报告的审核。参与对重大投资项目和重大经济合同的审核工作,并且不定期地组织进行检查和内部审计监督;还需要负责对集团本部和所属企业的财务收支情况及有关经济活动等进行进一步的审计监督;根据集团公司的安排负责组织开展领导干部任期经济责任审计工作。

以上就是小编对集团审计的内容解释,感兴趣的小伙伴们记得进一步咨询在线客服。


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集团审计的职责是什么?

答疑解惑

  • Q: 都有什么票据可以用来做账?

    A: 发票、银行单据、工资表、现金借还款收支单据、库存商品盘存表等。
  • Q: 我可以不请会计,自己做账吗?

    A: 不行的, 《会计法》规定从事会计工作的人员都必须取得会计从业资格证书,必须是会计才能做账。
  • Q: 每月产生的票据怎么给到你们呢,可以上门来取吗?

    A: 我们不提供上门取票服务,当月产生的票据需要您在30号前寄送到我司,会计收到后进行账务处理。
  • Q: 记账的会计都是专职的吗?

    A: 是的,我们的会计团队都是平均从业经验在4年以上的,深知各行各业的财务处理,绝对资深靠谱。

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