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内部控制审计的作用有哪些

2022-11-01 08:50:45百科全书

前面我们在财务报表审计中了解了对内部控制的理解,但没有对企业内部控制发表审计意见,这部分是关于控制内部审计的。完成研究后,您会发现审计内部控制与审计财务报表有许多相似之处,例如进行风险评估和确定重要性水平。那么内部控制审计的作用有哪些呢?接下来,我就讲讲内部控制审计的一些作用。


一、内部控制审计在企业中的作用

1、内部审计是在单位内设立相对独立的审计部门,配备专职人员,按照公司有关规定和法律法规,按照审计工作的相关标准,合法、真实、高效公司的财务收支和经济活动情况。进行检查、监控和评估并生成书面报告的保证、评估和监督活动。开展内部审计,对公司而言,可以起到以下监督作用;监督业务战略和计划的实施;监督财产的安全和完整性;监督信息的真实性和可靠性。企业内部审计的现代化既需要财务审计,也需要管理审计。对所有被审查的经济活动进行评价和总结,针对存在的问题提出改进建议,并在审计后进行“跟踪审计”,检查被审计单位是否认真落实改进建议在审计结论中提出。从这个意义上说,内部审计是对单位“促进”自律、自强、自我发展、自我积累的一种机制。

2、内部控制是指为提高经营管理效率,保证信息质量的真实可靠,保障安全、资产完整性,促进法律法规有效合规,实现发展战略。强大的、动态的改进管理流程。加强内控建设的目的是促进企业发展战略的实现,促进经营管理效率的提高,促进信息报告质量的提高,促进资产安全完整的维护,促进有效遵守国家法律法规。内部审计与内部控制有着密切的关系。


内部控制审计


二、内部审计与内部控制的密切关系

内部审计实际上是内部控制体系的重要组成部分,是实现内部控制目标的主要方法之一,也可以为改进企业内部控制提供改进建议。其功能主要是独立评估企业的各种业务活动和控制系统。例如,检查企业内部资源是否得到有效、合理的使用,制定的规章制度是否得到遵守,是否严格按照企业既定的战略和计划执行。因此,内部审计在现代企业管理中起着非常重要的作用。是完善企业内部控制制度和管理制度的必要组成部分。


以上就是内部控制审计的所有作用了,内控体系审计的重点是对体系中各个控制环节的审查,目的是发现体系中的薄弱环节。


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答疑解惑

  • Q: 都有什么票据可以用来做账?

    A: 发票、银行单据、工资表、现金借还款收支单据、库存商品盘存表等。
  • Q: 我可以不请会计,自己做账吗?

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