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审计报告公司的审计流程是怎样的?(通过

2022-05-01 11:37:54财税干货

提到审计报告,大多数企业发展项目的时候肯定不陌生,好的审计报告公司能够做出一个合理正确真实的审计报告能够帮助投资者判断项目的财务情况,同时能够对债权人和股东的利益得到保障,对它的真实性要求高,对审计报告公司的要求也高。

       内容包括审计概况、审计依据、审计结论、审计决定和审计建议。
       审计概况说明审计立项依据,审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容。
       审计依据:应声明审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循准则的情况,应对其作出解释和说明。审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内容控制所作出的评价。审计建议:针对审计发现的主要总是提出的改进经营活动和内部控制的建议 2.范围段:审计报告的范围段应说明以下内容:已审计会计报表的名称;反映的日期或期间;会计责任与审计责任;审计依据,即“中国注册会计师独立审计准则”;已实施的主要审计程序。

      审计报告公司需要将审计单位未调整不符事项汇总表与会计报表层次或账户余额层次的重要性水平进行比较,判断出不符事项对会计报表的影响程度。确认了审计差异之后,会计师应该及时与被审计单位沟通,建议其做出相应调整,如果被审计的单位不能对哪个差异进行调整,会计师应该考虑进行更改审计意见和在审计报告中如实反映问题。

      审计报告完成之后,应该对审计报告进行小结,对审计工作完成情况进行汇总制表,会计员能够从专业的角度评价和说明审计报告的完成情况和审计的目标是否成功实现,审计报告不可缺少这部分,审计小结中还需要对审计过程中发生的差异性进行报告,能够提出建议和得出结论。

       在审计报告出具过后,会计师应该对审计报告进行妇复核,对审计报告中的重点内容重点关注,如果在复核过程中发现遗漏,应该对审计报告进行补充审计,如果在审计过程中发现错误的审计意见,应对错误的审计意见作出相应的调整。

      复核审计报告确认过后,审计报告公司应将审计报告的征求意见稿送到审计单位管理单位,经管理单位确认过后,发布审计报告。如果审计报告经管理单位审核退回,则应该根据管理单位意见对审计报告进行修改,复核二稿之后将二稿再次送稿,经管理单位确认后出具正式审计报告。



审计报告公司


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审计报告公司的审计流程是怎样的?(通过

答疑解惑

  • Q: 都有什么票据可以用来做账?

    A: 发票、银行单据、工资表、现金借还款收支单据、库存商品盘存表等。
  • Q: 我可以不请会计,自己做账吗?

    A: 不行的, 《会计法》规定从事会计工作的人员都必须取得会计从业资格证书,必须是会计才能做账。
  • Q: 每月产生的票据怎么给到你们呢,可以上门来取吗?

    A: 我们不提供上门取票服务,当月产生的票据需要您在30号前寄送到我司,会计收到后进行账务处理。
  • Q: 记账的会计都是专职的吗?

    A: 是的,我们的会计团队都是平均从业经验在4年以上的,深知各行各业的财务处理,绝对资深靠谱。

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